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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017391
Monto de la Factura
₲ 3.265.550
Nro. Solicitud de Transferencia
166940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.493

Retención DNCP
₲ 11.400
Retención IVA
₲ 89.060
Retención Renta
₲ 118.747
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23029-23-228040
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.709.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.709.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428839
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras multifunción
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior