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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 43.226.700
Nro. Solicitud de Transferencia
212279
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.678.290

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.178.910
Retención Renta
₲ 1.178.910
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACG ASOCIADOS SA
RUC
80081940-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12010-22-222991
Monto Contrato
₲ 56.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.920.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.920.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419902
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA