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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007391
Monto de la Factura
₲ 1.537.928
Nro. Solicitud de Transferencia
57646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.442.274

Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
₲ 31.452
Retención Renta
₲ 57.323
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-233547
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.009.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.009.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer