Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007732
Monto de la Factura
₲ 2.070.180
Nro. Solicitud de Transferencia
131210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.114
Retención DNCP
₲ 7.448
Retención IVA
₲ 39.172
Retención Renta
₲ 77.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-233547
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.009.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.009.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer