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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007876
Monto de la Factura
₲ 320.880
Nro. Solicitud de Transferencia
150326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.334

Retención DNCP
₲ 1.154
Retención IVA
₲ 6.079
Retención Renta
₲ 12.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-233547
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.009.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.009.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer