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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032648
Monto de la Factura
₲ 19.129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165169
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.807

Retención DNCP
₲ 68.171
Retención IVA
₲ 521.713
Retención Renta
₲ 347.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-15002-17-146461
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.191.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas