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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 15.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.526.247

Retención DNCP
₲ 54.435
Retención IVA
₲ 416.591
Retención Renta
₲ 277.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12010-17-139479
Monto Contrato
₲ 15.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.526.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.526.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia