Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024021
Monto de la Factura
₲ 2.436.538
Nro. Solicitud de Transferencia
19198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.341.124
Retención DNCP
₲ 9.267
Retención IVA
₲ 14.501
Retención Renta
₲ 71.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-173865
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.036.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)