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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021857
Monto de la Factura
₲ 2.181.008
Nro. Solicitud de Transferencia
146412
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.420

Retención DNCP
₲ 8.588
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-173865
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.036.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)