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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.247.727

Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
CD-S-C2-01/22
Código de Contratación (CC)
CD-12019-22-217968
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.247.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.247.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408290
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble para el Proyecto Chacarita Alta
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat