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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 51.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.860.022

Retención DNCP
₲ 183.140
Retención IVA
₲ 1.416.027
Retención Renta
₲ 1.416.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-199351
Monto Contrato
₲ 55.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.628.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.628.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert