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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000720
Monto de la Factura
₲ 1.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.950

Retención DNCP
₲ 4.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
167/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218524
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.265.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.265.331

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional