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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054480
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800

Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-199187
Monto Contrato
₲ 49.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.912.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.912.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PLURIANUAL 2021-2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados