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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382

Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA DE JESUS FLEITAS VDA DE LOPEZ
RUC
579857-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177529
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.146

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365853
Nombre de la Licitación
Relevamiento, Diseño y Proyecto Ejecutivo de USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico