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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003147
Monto de la Factura
₲ 16.135.600
Nro. Solicitud de Transferencia
97166
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.109.815

Retención DNCP
₲ 56.915
Retención IVA
₲ 440.062
Retención Renta
₲ 440.062
Multa
₲ 88.746

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180731
Monto Contrato
₲ 74.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.406.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.406.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)