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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 3.533.335
Nro. Solicitud de Transferencia
77578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.145

Retención DNCP
₲ 12.462
Retención IVA
₲ 96.364
Retención Renta
₲ 96.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Elvio Zoilo Acevedo Velázquez
RUC
1555283-7
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184469
Monto Contrato
₲ 39.316.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.033.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.033.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369688
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Reparación de la Maquina grafica Offset
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional