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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000316
Monto de la Factura
₲ 7.069.540
Nro. Solicitud de Transferencia
84594
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.658.992

Retención DNCP
₲ 24.936
Retención IVA
₲ 192.806
Retención Renta
₲ 192.806
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180444
Monto Contrato
₲ 7.069.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.658.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.658.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA