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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002794
Monto de la Factura
₲ 11.350.472
Nro. Solicitud de Transferencia
18165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.691.320

Retención DNCP
₲ 40.036
Retención IVA
₲ 309.558
Retención Renta
₲ 309.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180008
Monto Contrato
₲ 16.118.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.182.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.182.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365805
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA