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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017202
Monto de la Factura
₲ 775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.266

Retención DNCP
₲ 2.734
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177148
Monto Contrato
₲ 12.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.494.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.494.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico