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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002574
Monto de la Factura
₲ 6.229.555
Nro. Solicitud de Transferencia
117493
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.867.788

Retención DNCP
₲ 21.973
Retención IVA
₲ 169.897
Retención Renta
₲ 169.897
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-173431
Monto Contrato
₲ 7.687.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.250.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.250.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MSPYBS-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)