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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122088
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.971

Retención DNCP
₲ 3.951
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 30.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASCENSORES ASTECA S.A.
RUC
80095658-3
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23030-21-204513
Monto Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.722.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.722.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399843
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.