Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 884.584
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
₲ 25.636
Retención Renta
₲ 25.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-214732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.305.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.305.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados