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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 2.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.676

Retención DNCP
₲ 10.310
Retención IVA
₲ 79.718
Retención Renta
₲ 79.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13005-22-214732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.305.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.305.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407475
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados