Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 5.633.355
Nro. Solicitud de Transferencia
102185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.301.243
Retención DNCP
₲ 19.870
Retención IVA
₲ 153.637
Retención Renta
₲ 153.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA DEL PILAR BRIZUELA CACERES
RUC
3683292-8
Número de Contrato
02-06-/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228276
Monto Contrato
₲ 40.300.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.728.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428103
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas