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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 12.826.430
Nro. Solicitud de Transferencia
102168
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.254

Retención DNCP
₲ 45.242
Retención IVA
₲ 349.812
Retención Renta
₲ 349.812
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-228170
Monto Contrato
₲ 111.397.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.531.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.830.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428068
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas