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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000533
Monto de la Factura
₲ 6.164.450
Nro. Solicitud de Transferencia
142392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.801.028

Retención DNCP
₲ 21.744
Retención IVA
₲ 168.121
Retención Renta
₲ 168.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23017-22-215732
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.326.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.326.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414184
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania