Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 55.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.524.220
Retención DNCP
₲ 196.690
Retención IVA
₲ 1.520.795
Retención Renta
₲ 1.520.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173501
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.708.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTÍCULOS DE MERCHANDISING
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social