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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006105
Monto de la Factura
₲ 331.200
Nro. Solicitud de Transferencia
108141
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.966

Retención DNCP
₲ 1.168
Retención IVA
₲ 9.033
Retención Renta
₲ 9.033
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-173674
Monto Contrato
₲ 40.285.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.132.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.132.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355631
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICOS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral