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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008296
Monto de la Factura
₲ 16.069.200
Nro. Solicitud de Transferencia
123766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.412.354

Retención DNCP
₲ 60.931
Retención IVA
₲ 109.563
Retención Renta
₲ 471.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-210098
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.760.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.760.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas