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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 979.620
Nro. Solicitud de Transferencia
117622
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 948.451

Retención DNCP
₲ 3.562
Retención IVA
₲ 26.717
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209975
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.653.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.653.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA STP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas