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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009823
Monto de la Factura
₲ 366.685
Nro. Solicitud de Transferencia
142050
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.018

Retención DNCP
₲ 1.333
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209975
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.653.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.653.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA STP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas