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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070466
Monto de la Factura
₲ 4.370.985
Nro. Solicitud de Transferencia
208695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.113.296

Retención DNCP
₲ 15.417
Retención IVA
₲ 119.209
Retención Renta
₲ 119.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-204061
Monto Contrato
₲ 86.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.147.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.147.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393300
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad