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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003032
Monto de la Factura
₲ 1.605.313
Nro. Solicitud de Transferencia
77283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.313

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-197611
Monto Contrato
₲ 77.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.213.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.213.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388736
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social