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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007732
Monto de la Factura
₲ 97.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.357

Retención DNCP
₲ 355
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202267
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.502.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.502.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393975
Nombre de la Licitación
Suministro de agua y café para los años 2021 y 2022.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social