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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000046
Monto de la Factura
₲ 44.833.760
Nro. Solicitud de Transferencia
162839
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.190.606

Retención DNCP
₲ 197.676
Retención IVA
₲ 1.222.739
Retención Renta
₲ 1.222.739
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205253
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.515.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.515.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400155
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar