Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002941
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.004
Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.182
Retención Renta
₲ 146.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208619
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394170
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil