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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291

Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208619
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.567.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.567.270

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394170
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil