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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048213
Monto de la Factura
₲ 4.053.365
Nro. Solicitud de Transferencia
116373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.817.976

Retención DNCP
₲ 14.297
Retención IVA
₲ 110.546
Retención Renta
₲ 110.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-176176
Monto Contrato
₲ 19.704.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.560.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.560.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357466
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel con criterios de sustentabilidad para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica