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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0001284
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.527

Retención DNCP
₲ 1.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171845
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas