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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 2.151.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154042
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.026.085

Retención DNCP
₲ 7.587
Retención IVA
₲ 58.664
Retención Renta
₲ 58.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179594
Monto Contrato
₲ 26.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.720.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.720.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar