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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.324

Retención DNCP
₲ 5.386
Retención IVA
₲ 41.645
Retención Renta
₲ 41.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-179594
Monto Contrato
₲ 26.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.720.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.720.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356875
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar