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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051346
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.080

Retención DNCP
₲ 1.102
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174325
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.749.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.749.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora Kyocera
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional