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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 4.725.760
Nro. Solicitud de Transferencia
146944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.451.322

Retención DNCP
₲ 16.670
Retención IVA
₲ 128.884
Retención Renta
₲ 128.884
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175943
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.307.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.307.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363103
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas para vehiculos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes