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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0100024
Monto de la Factura
₲ 9.184.862
Nro. Solicitud de Transferencia
195815
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.651.472

Retención DNCP
₲ 32.398
Retención IVA
₲ 250.496
Retención Renta
₲ 250.496
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-183070
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.281.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360631
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero