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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005856
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844

Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-168693
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.501.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.501.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352670
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil