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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000166
Monto de la Factura
₲ 3.976.008
Nro. Solicitud de Transferencia
120902
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.110

Retención DNCP
₲ 14.024
Retención IVA
₲ 108.437
Retención Renta
₲ 108.437
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-175969
Monto Contrato
₲ 59.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.528.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.528.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356261
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud