Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040451
Monto de la Factura
₲ 13.989.270
Nro. Solicitud de Transferencia
80296
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.875
Retención DNCP
₲ 49.343
Retención IVA
₲ 381.526
Retención Renta
₲ 381.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171075
Monto Contrato
₲ 99.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.384.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.384.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad