Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018434
Monto de la Factura
₲ 3.505.505
Nro. Solicitud de Transferencia
82413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.931
Retención DNCP
₲ 12.364
Retención IVA
₲ 95.605
Retención Renta
₲ 95.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171631
Monto Contrato
₲ 19.957.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.854.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.854.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados