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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 1.458.028
Nro. Solicitud de Transferencia
37094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.071

Retención DNCP
₲ 5.143
Retención IVA
₲ 39.764
Retención Renta
₲ 39.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRO RIEGO S.R.L.
RUC
80061466-6
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236398
Monto Contrato
₲ 198.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.993.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.993.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436045
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Riego del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil