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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014115
Monto de la Factura
₲ 3.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.068.610

Retención DNCP
₲ 11.494
Retención IVA
₲ 89.795
Retención Renta
₲ 119.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-234906
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.268.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.268.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436720
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión y Copiado
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud